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關于內(nèi)部控制與合規(guī)管理體系建設項目服務費用的詢價公告
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--2023-12-05  瀏覽:834

致:各企業(yè)咨詢服務機構

為進一步加強企業(yè)內(nèi)部控制及合規(guī)管理,提升公司防范化解重大風險能力,建立健全以風險管理為導向,合規(guī)管理監(jiān)督為重點的內(nèi)控體系,按照綿陽市國資委、交發(fā)集團相關要求,結合公司實際,擬聘請專業(yè)企業(yè)咨詢服務機構開展公司內(nèi)部控制與合規(guī)管理體系建設相關工作,現(xiàn)將相關情況介紹如下:

一、項目基本情況介紹

(一)為全面貫徹落實中央、省、市關于防范化解重大風險的決策部署,建立健全企業(yè)風險防控機制,加強各類風險管控,完善合規(guī)內(nèi)控體系,根據(jù)市國資委《關于加強市屬監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部控制體系建設的實施意見》(綿國資〔2021〕25號)文件要求,結合財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財會〔2008〕7號)《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》(財會〔2010〕11號)以及《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》《綿陽市市屬國有企業(yè)合規(guī)管理辦法(暫行)》(綿國資委發(fā)〔2022〕25號)《關于建立綿陽市市屬國有企業(yè)首席合規(guī)官制度的通知》(綿國資黨發(fā)〔2022〕34號)《關于進一步加強市屬國有企業(yè)合規(guī)管理工作的通知》(綿國資法規(guī)〔2021〕2號)的文件精神及本公司實際,分業(yè)務、分領域、分板塊的建立健全內(nèi)部控制與合規(guī)管理體系,推動公司高質(zhì)量發(fā)展。

二、項目具體要求

根據(jù)項目總要求以及本公司《內(nèi)控體系建設實施方案》、《合規(guī)管理體系建設方案》,建立科學高效且適應公司發(fā)展需要的系統(tǒng)化、規(guī)范化的內(nèi)部控制與合規(guī)管理體系,主要包括但不限于以下幾個方面:

1.統(tǒng)籌公司內(nèi)控體系優(yōu)化工作。根據(jù)公司實際情況,制定和發(fā)布《公司內(nèi)控體系建設框架》或項目計劃,包括但不限于建立完善內(nèi)控體系建設機制、監(jiān)督機制、考核機制及評價機制等,全面梳理公司現(xiàn)行制度及流程,開展內(nèi)控診斷,編制《內(nèi)控管理手冊》(含流程圖)及《內(nèi)控風險清單》,系統(tǒng)性開展風險評估與識別,形成內(nèi)控缺陷整改及風險應對方案。

2.統(tǒng)籌公司合規(guī)管理體系優(yōu)化工作,將合規(guī)要求嵌入各管理領域各環(huán)節(jié),貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程,落實到各部門、各單位和全體員工,實現(xiàn)多方聯(lián)動、上下貫通。根據(jù)公司實際情況,制定和發(fā)布《公司合規(guī)管理體系建設框架》或項目計劃,包括但不限于合規(guī)風險識別評估預警機制、制度審查機制、合規(guī)風險防控機制、合規(guī)審查檢查機制、合規(guī)容錯機制、合規(guī)管理體系培訓機制、信息化管控機制等,編制《合規(guī)管理手冊》(含流程圖)。按照國家最新政策、制度優(yōu)化完善現(xiàn)有合規(guī)制度體系與合規(guī)管理流程,確保合規(guī)管理體系的有效監(jiān)督和持續(xù)改進。

3.注重公司內(nèi)控體系與合規(guī)管理體系有機統(tǒng)一,將合規(guī)管理的各項要求嵌入內(nèi)部控制各個方面,確保內(nèi)控體系與合規(guī)管理體系的統(tǒng)一性、可操作性。

4.服務期內(nèi),針對高開司內(nèi)部控制與合規(guī)管理體系建設開展培訓課程或溝通訪談不低于4次?!?/span>

三、報價要求

1.具有獨立企業(yè)法人資格。具備有效的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證(或三證合一的營業(yè)執(zhí)照),營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍須具有企業(yè)管理咨詢內(nèi)容。

2.具有獨立承擔民事責任的能力;具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力;有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;自2019年1月1日以來沒有違反法律、法規(guī)行為,無不良執(zhí)業(yè)記錄。

3.2019年以來具有1個及以上的風險管理或內(nèi)部控制體系建設與合規(guī)管理相關咨詢服務業(yè)績,業(yè)績證明須為中標(選)通知書或相關咨詢合同等業(yè)績證明材料。

4.參與單位根據(jù)各自經(jīng)驗和理解對服務內(nèi)容進行分解后報價,報價為包干價,包括并不限于完成此項工作的差旅費、住宿費、通訊費及稅金、利潤等所有費用。

5.參與此次報價過高或過低的,需另附情況說明。

四、其他說明

本次詢價僅用于我司選聘內(nèi)部控制與合規(guī)管理體系建設服務機構時,參考確定招標服務費用控制價,我司將根據(jù)實際詢價情況,按照公司招標相關要求選聘服務機構,屆時歡迎各單位參與。

凡有意參與的單位,請于2023年126日至2023年1212日(截止日期2023年12月12日下午17:00時前)將報價單(附件)及單位營業(yè)執(zhí)照復印件(以上均需加蓋鮮章掃描)通過電子郵件的形式發(fā)送至郵箱:342174620@qq.com,聯(lián)系人:鄭女士,聯(lián)系電話:18381666960。

項目咨詢?nèi)耍黑w女士(內(nèi)控相關),聯(lián)系電話19982722815

朱女士(合規(guī)相關),聯(lián)系電話:13508115022。

誠邀各企業(yè)咨詢服務機構參與報價。

 

附件:內(nèi)部控制與合規(guī)管理體系建設服務報價單.docx